Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠJ 24/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 100,13 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 25/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 292,14 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 28/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 277,00 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 26/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 331,03 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 4/2018 | Objednávame si u Vás pranie a žehlenie pracovných odevov. | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 22,25 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
ŠJ 166/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 145,76 € | 21.02.2018 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 5/2018 | Objednávame si u Vás opravu trojrúrovej pece | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | TELESYS Slovakia s.r.o. | 31333079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 115,20 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
DFBV/0039/18 | Vodné, stočné 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Služby počítačovej siete SANET 01-03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Služby virtuálnej knižnice 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 21/2018 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 394,00 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0036/18 | LV - učitelia, ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 540,00 € | 16.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Lyžiarsky výcvik žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T.C.T. spol. s.r.o. | 36742121 | 5 100,00 € | 16.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 164/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 539,42 € | 15.02.2018 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 20/2018 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 77,33 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 22/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 112,51 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 23/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 277,67 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | ||||
VF 1000618 | Semez JZ - nájomné za január 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
VF 9000218 | Semez JZ - spotreba energií spojená s nájmom za január 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 42,08 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
ŠJ 161/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 134,44 € | 14.02.2018 | 15.12.2017 | Faktúra |