Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/18 | Ochrana objektu 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | yzrážková voda 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Dodávka plynu 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Kladenie deratizačných nástrah a návnad | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Dodávka elektriny 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 111,86 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0010/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 5 ks, plášť 6 ks, košela 2 ks, obrus 6 ks, utierky 5 ks, zástera 1 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 03.05.2018 | 03.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VF 1001318 | Tesár - nájomné za máj 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||
VF 9000918 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom za máj 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0080/18 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0009/18 | Objednávame si u Vás pranie: dresy 15 ks, trenky 2 ks, štucne 2 ks, dresy 9 ks, trenky 9 ks, dresy 7 ks, tričko 1 ks, brankársky dres 1 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0019/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 977,28 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 354,28 € | 30.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Kyseliny do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 177,60 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,93 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 148,49 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 371,27 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 86,82 € | 26.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0008/18 | Havária - objednávame si u odstránenie havarijného stavu na WC chlapci II. poschodie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krtkovanie - inštalatéri | 32066848 | 0,00 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0079/18 | Oprava 2 ks váh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Žilavý-Servis Váh | 36981761 | 85,00 € | 20.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |