Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0112/18 | Dodávka plynu 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
VF 1001818 | Tesár - nájomné za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
VF 9001418 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za jún 2018 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0111/18 | Tlačivá pre SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 116,59 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 304,17 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0017/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 6 ks, plášť 6 ks, košela 1 ks, obrus 4 ks, utierky 3 ks, zástera 2 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 28.06.2018 | 28.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Príloha č. 5 | Dohoda o odbere tepelnej energie-Príloha 5 k zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFSJ/0044/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 543,48 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 189,97 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva | Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národné športové centrum | 30853923 | Iné | 5 864,00 € | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0110/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 35,70 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | Vodné, stočné 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 93,75 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 243,10 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 66,18 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0016/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 5ks, uterák 2ks, tričko 8 ks, plášť 6 ks, košela 1 ks, obrus 11 ks, utierky 3 ks, zástera 2 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0107/18 | Ochrana objektu za jún 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 286,11 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
VF 1001418 | Semez JZ - nájomné za mesiac máj 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra |