Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF 9001018 | Semez JZ spotreba energií spojená s nájmom za máj 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 38,94 € | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0106/18 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 544,00 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 1 429,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 200,96 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Telefón za 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,61 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Dodávka tepelnej energie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 185,30 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Zrážková voda 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Služby virtuálnej knižnice 05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Telefón 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 296,82 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 34,73 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Dodávka plynu za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0014/18 | Objednávame si u Vás 160 ks stravné lístky DOXX v nominálnej hodnete 3,40 €. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 0,00 € | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Kúpna zmluva č. Z201823930_Z | Kúpna zmluva č. Z201823930_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 36391000 | Iné | 544,00 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | 07.06.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
DFSJ/0037/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 264,92 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 63,36 € | 05.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | Dodávka elektriny za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 05.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0015/18 | Objednávame si u Vás 286 ks darčekové kupóny v nominálnej hodnete 5,00 €. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 0,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0034/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 55,31 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 520,66 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |