Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0057/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 279,79 € 02.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 203,42 € 30.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 1 196,88 € 30.04.2019 23.05.2019 Faktúra
VO/0045/19 Objednávame si u Vás: basketbalová obruč Pressmatic sklápacia 2ks, basketbalová sieťka 10ks, náhradný drôt 8ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 PESMENPOL spol.s r.o. 36507881 0,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0048/19 potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 222,35 € 26.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 EKOTEC 00687022 276,00 € 25.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Ochrana objektu za 04/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 25.04.2019 22.05.2019 Faktúra
VO/0043/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 1ks, uterák 4ks, tričko 2ks, plášť 2ks, obrus 6ks, utierky 4ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 25.04.2019 25.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0086/19 Vodné stočné za 01-04/19 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 878,22 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Deratizácia, dezinsekcia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 349,20 € 24.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Inžinierska činnosť - Stavebné povolenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HURTA Architects 47571411 2 000,00 € 24.04.2019 21.05.2019 Faktúra
VO/0042/19 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie: dresy 10 ks trenky 2 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0047/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 15,26 € 23.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 282,66 € 16.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 614,99 € 16.04.2019 17.05.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DEÁK 31445837 111,53 € 15.04.2019 17.05.2019 Faktúra
VO/0044/19 Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti telocvične a jej zariadení. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 EKOTEC 00687022 0,00 € 15.04.2019 13.05.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
Dodatok č. 1 UK v BA Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty Z-UKPRIF-2014-090 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UK v Bratislave - Prírodovedecká fakulta 00397865 Iné 0,00 € 15.04.2019 26.04.2019 25.04.2019 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
VO/0041/19 Objednávame si u Vás deratizáciu budovy školy. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 0,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0085/19 Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 42,30 € 11.04.2019 30.04.2019 Faktúra