Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/18 | Dodávka plynu 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0038/18 | Objednávame si u Vás opravu myčky na riad - potrebná výmena programátora a čerpadla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0076/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 702,14 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 525,09 € | 30.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | Ochrana objektu za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | Časopis BRIDGE 9/2018-6/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL | 01748602 | 27,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0037/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 1ks, tričko 15 ks, plášť 0 ks, obrus 10 ks, utierky 6 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0073/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 316,34 € | 24.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/18 | Zemiaky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 57,00 € | 23.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 496,12 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 320,12 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | Potraviny sterilizované | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 160,44 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 149,04 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 204,89 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | Učebnice ruštiny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 676,52 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 519,26 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | Montáž a dodávka zásobníka na TUV Vitocell 100-W | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Sládeček | 47872713 | 12 515,00 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 108,86 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 306,23 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0036/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 3ks, tričko 9 ks, plášť 0 ks, obrus 4 ks, utierky 7 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |