Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3610

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0059/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 299,31 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 Dodávka elektriny 10/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 04.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 Ochrana objektu 09/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 Dodávka tepelnej energie 10/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 3 082,02 € 03.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 Dodávka plynu 10/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 02.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFSJ/0058/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 1 455,00 € 02.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 Zhotovené kópie 7-9/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 224,10 € 02.10.2018 06.11.2018 Faktúra
OÚ-BA-OS3-2018/093958 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2018/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MVSR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Iné 330,00 € 02.10.2018 03.10.2018 02.10.2018 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
VF 9001718 Elsemp - Spotreba elektrickej energie spojená s nájmom za rok 2018 Elsemp s.r.o. 3133314785 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 10,00 € 01.10.2018 03.10.2018 Faktúra
VF 1002118 Elsemp - nájomné za rok 2018 Elsemp s.r.o. 3133314785 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 20,00 € 01.10.2018 03.10.2018 Faktúra
VF 1002218 Tesár - nájomné za 09/2018 Tesár Stanislav 0000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 01.10.2018 03.10.2018 Faktúra
VF 9001818 Tesár - spotreba energií za 09/2018 Tesár Stanislav 0000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 01.10.2018 03.10.2018 Faktúra
DFSJ/0056/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 158,88 € 01.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 Spracovanie mzdovej agendy september 2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 01.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 Učebnice ruštiny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Martinus 45503249 223,23 € 01.10.2018 12.10.2018 Faktúra
DFSJ/0055/18 Potraviny mrazené Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DEÁK 31445837 43,20 € 28.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DFSJ/0057/18 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 1 192,79 € 28.09.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0034/18 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 1ks, uterák 1ks, tričko 10 ks, plášť 4 ks, obrus 6 ks, utierky 5 ks, zástera 3 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 27.09.2018 27.09.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0054/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 51,12 € 25.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 Knihy New Success Int SB w/ActiveBook Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Slovak Ventures 31441432 2 685,00 € 25.09.2018 12.10.2018 Faktúra