Faktúry
Počet záznamov: 3242
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0351/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 982,56 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0352/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 178,50 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0353/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 357,00 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0348/24 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0347/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 189,42 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0345/24 | Mesačná kontrola EPS, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0346/24 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 611,50 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0344/24 | Servis akvária 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 88,20 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 4 524,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0339/24 | Odvoz bioodpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0342/24 | Vodárne 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 435,35 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0343/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0338/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0340/24 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0341/24 | Elektrina 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 525,61 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0333/24 | Pranie a žehlenie 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 898,39 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0332/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0330/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0336/24 | GPS monitoring 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0329/24 | Pohonné hmoty 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,91 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0334/24 | Réžia klienti 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 717,44 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0335/24 | Strava pre klientov 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 390,46 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0337/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 288,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0331/24 | Ročná kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0328/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 807,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0327/24 | Oblečenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Zážitkové programy, s. r. o. | 52167208 | 860,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0322/24 | Zámok do dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Brakl a syn s. r. o. | 56213824 | 171,20 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0320/24 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 173,05 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0318/24 | Servis plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Regulaterm Control s.r.o. | 45992371 | 420,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0326/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 87,20 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra |