Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0253/24 Licencia Cygnus 10-12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 855,43 € 02.10.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0252/24 Servis - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 34,13 € 01.10.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0279/24 Servis akvária 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 77,40 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0280/24 Výkon technika BOZP a PO, 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 01.10.2024 23.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0250/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 122,85 € 01.10.2024 01.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0247/24 Storno - Hosting, doména Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREA plus s.r.o. 52411028 -99,08 € 30.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0248/24 Hosting, doména Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Test Centrum s. r. o. 53230353 99,08 € 30.09.2024 04.10.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0249/24 Školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 1 200,00 € 30.09.2024 15.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0251/24 Tlač 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 101,94 € 30.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0246/24 Vybavenie do DSS - kuchyňa, gastronádoby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 194,06 € 23.09.2024 04.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0245/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 50,45 € 18.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0244/24 Doúčtovanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 15,04 € 17.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0239/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 16.09.2024 26.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0240/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 612,23 € 16.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0242/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 75,30 € 16.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0241/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 524,03 € 16.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0237/24 Hosting, doména Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREA plus s.r.o. 52411028 99,08 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0243/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 149,80 € 13.09.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0235/24 Strava pre klientov 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HOOTS s.r.o. 46447466 3 471,20 € 10.09.2024 24.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0236/24 Mesačná kontrola EPS, 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 10.09.2024 24.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0238/24 Servis umývačky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 118,26 € 09.09.2024 04.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0232/24 Tovar - SVI - telefóny Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 711,07 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/24 Odvoz bioodpadu 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/24 Elektrina 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 555,37 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0234/24 GPS monitoring 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.09.2024 21.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0231/24 Vodárne 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 347,88 € 06.09.2024 24.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0233/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 999,49 € 06.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0228/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 189,90 € 06.09.2024 04.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/24 Pranie a žehlenie 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 426,05 € 04.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra