Faktúry
Počet záznamov: 2947
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,79 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 98,54 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/24 | GPS monitoring 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0079/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0081/24 | Elektrina 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 429,48 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0085/24 | Vodárne 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0080/24 | Pohonné hmoty 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,72 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0083/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 886,06 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | SVI - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,15 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,38 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 464,54 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | Tlač 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 104,17 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | Licencia Cygnus 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | Servis akvária 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 129,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | Plyn 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 408,91 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 832,12 € | 20.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | Vybavenie do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | SVI webinár - logopédia, Malinovská | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA, s.r.o. | 26919541 | 88,00 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | Pranie a žehlenie 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 622,51 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | Odvoz bioodpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | GPS monitoring 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra |