Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0315/24 Výkon technika BOZP a PO, 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 27.11.2024 10.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0316/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 503,00 € 27.11.2024 17.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0314/24 Servis žalúzií Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 J&J Csonga, s.r.o. 44251858 504,00 € 21.11.2024 30.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0313/24 SVI - terapeutický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 NOMIland s.r.o. 36174319 128,70 € 21.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0312/24 SVI - školenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie 50626256 20,00 € 20.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0310/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 739,64 € 20.11.2024 17.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0308/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 12.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0311/24 Servis kyslíkového koncentrátoru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 OXYWISE, s.r.o. 44651465 338,28 € 12.11.2024 22.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0309/24 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 339,90 € 12.11.2024 26.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0307/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 11,40 € 11.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0302/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 015,59 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0303/24 GPS monitoring 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0305/24 Strava pre klientov 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 513,98 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0306/24 Réžia klienti 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 754,52 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0304/24 Elektrina 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,52 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0300/24 Mesačná kontrola EPS, 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0299/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,01 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0301/24 Pranie a žehlenie 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 3 221,13 € 07.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0297/24 SVI - drobný tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Laser-Garage s. r. o. 54250005 23,65 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0298/24 Kongres Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 eydis, s.r.o. 08435294 44,00 € 06.11.2024 12.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0295/24 Odvoz bioodpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 06.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0296/24 Vodárne - vyúčtovanie 2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 841,67 € 06.11.2024 26.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0293/24 Prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 330,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0294/24 Pohonné hmoty 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 189,80 € 05.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0291/24 DSS - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,17 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0286/24 Plyn 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0290/24 Tlač 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 106,20 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0288/24 SVI - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 62,11 € 04.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0289/24 DSS - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,88 € 04.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0292/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra