Faktúry
Počet záznamov: 3277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0092/25 | Vodárne 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | Elektrina 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,74 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 515,83 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | Pohonné hmoty 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,14 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0088/25 | Vybavenie do DSS - lavica, stôl | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń | 122567471 | 1 050,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0083/25 | DSS - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,41 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0084/25 | SVI - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,35 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | Strava pre klientov 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 884,76 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0086/25 | Réžia klienti 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 164,97 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/25 | Licencia Cygnus 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0087/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/25 | SVI - predelenie priestorov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Interiéry Kubiny s. r. o. | 52752976 | 1 100,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0081/25 | Pranie a žehlenie 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 477,90 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0079/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 01.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0080/25 | Servisná prehliadka - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 1 115,04 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0078/25 | Plyn 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/25 | Tlač 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,32 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 283,74 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | Servis akvária 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 128,48 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/25 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0073/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0069/25 | Drobný tovar do DSS - vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 27,95 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0068/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0066/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |