Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0092/25 Vodárne 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 07.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/25 Elektrina 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 530,74 € 07.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 515,83 € 07.04.2025 02.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/25 Pohonné hmoty 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 186,14 € 07.04.2025 05.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 923,65 € 07.04.2025 05.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0088/25 Vybavenie do DSS - lavica, stôl Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń 122567471 1 050,96 € 03.04.2025 04.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0083/25 DSS - telefón, internet 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,41 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/25 SVI - telefón, internet 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 43,35 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 Strava pre klientov 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 884,76 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/25 Réžia klienti 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 164,97 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 Licencia Cygnus 4-6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 03.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 033,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0089/25 SVI - predelenie priestorov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Interiéry Kubiny s. r. o. 52752976 1 100,00 € 03.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/25 Pranie a žehlenie 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 477,90 € 02.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 Servis - Dacia Jogger Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Auto Ideal s.r.o. 35845295 212,77 € 01.04.2025 08.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/25 Servisná prehliadka - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MOTOR PARTNER, s.r.o. 35694866 1 115,04 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/25 Plyn 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 526,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0077/25 Tlač 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 123,32 € 01.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/25 Kurz Bazálnej stimulácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. 25889966 283,74 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/25 Servis akvária 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 128,48 € 31.03.2025 15.04.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 Výkon technika BOZP a PO, 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 27.03.2025 08.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/25 SVI - vizitky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 D one PRINT, s. r. o. 53220269 89,72 € 24.03.2025 03.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0069/25 Drobný tovar do DSS - vrecká do vysávača Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 27,95 € 19.03.2025 19.03.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/25 Drobný tovar do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 73,74 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0072/25 Vlajka Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 2U spol. s r.o. 17315786 40,49 € 19.03.2025 24.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/25 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 19.03.2025 24.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 205,27 € 18.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0065/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 17.03.2025 20.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 Servis elektrickej postele Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Artspect spol. s r.o. 47760265 145,14 € 17.03.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 898,51 € 14.03.2025 10.04.2025 Faktúra