Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/19 Kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 136,70 € 01.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Riadiace jednotky k elektrickým posteliam Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Artspect 47760265 1 826,83 € 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 690,86 € 25.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 3 877,45 € 25.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 Stolárske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SIMCOMEX 35685344 170,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 -2 177,40 € 24.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 Hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 738,67 € 21.06.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mgr. Kušnieriková Natália 34720464 126,00 € 20.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 37,92 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 58,85 € 18.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 Servis a oprava okien v DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ľuboš Szalay 37497901 490,00 € 14.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 202,30 € 13.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 1 037,90 € 11.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 Vodárne, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 309,31 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 Servis akvária, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 84,00 € 10.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 SVI - telefón, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 55,07 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 SVI - Terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 NOMILAND 36174319 262,20 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 Odvoz bioodpadu, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 07.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 Elektrina, 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,81 € 07.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 Oprava vodovodného potrubia v kotolni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Peter Sládeček 47872713 580,30 € 06.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 GPS monitoring 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 Mesačná kontrola EPS, 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 Seminár - SVI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. 45744009 80,00 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 Canisterapia, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 80,00 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 Pranie a žehlenie, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Washapp 50615513 1 949,78 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 Výkon technika BOZP a PO, 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 04.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 Plyn 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 859,00 € 04.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 Maľovanie kancelárií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Radoslav Osuský 50711547 760,00 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 28,50 € 31.05.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 Strava pre klientov, 4/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 574,41 € 30.05.2019 03.06.2019 Faktúra