Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0296/19 | Odvoz bioodpadu 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 654,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 360,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | Servis akvária, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 55,44 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | Mesačná kontrola EPS, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | SVI - telefón 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,53 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | Telefón, internet 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,90 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | Ročná kontrola ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 150,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | Elektrina 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | GPS monitoring 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | Pranie a žehlenie, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 064,98 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | Plyn 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | SVI - telefón 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 38,12 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 664,96 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 282,10 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | Servisná prehliadka zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | Canisterapia 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | Oprava bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 4 512,00 € | 29.10.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | Divadelné predstavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | Testovacie kazety CRP, OK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 209,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | SVI - prenájom priestorov, 4. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 51,51 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 646,28 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 300,00 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 1 714,81 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | Pranie a žehlenie, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 018,40 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | Seminár 14.10.-18.10.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 400,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |