Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/21 | GPS monitoring 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Mesačná kontrola EPS, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 481,46 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | Zdravotnícky materiál - jednorazový návštevnícky plášť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BASTAG OOPP, s.r.o | 44736835 | 102,00 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 262,44 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 41,07 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | Licencie - Office | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 299,94 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 233,43 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 146,40 € | 29.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,82 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Servisné práce k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 387,00 € | 21.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | Predplatné časopisu revue Civilná ochrana, 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 634,94 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | Vybavenie do CSS - toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 114,00 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 54,17 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 251,28 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | Strava pre klientov 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,63 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | SVI - internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | SVI - licencia eKarta Rodiny 2021/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | Odvoz bioodpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | SVI - kávovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 101,27 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | Pranie a žehlenie 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 673,21 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | GPS monitoring 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 250,55 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |