Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Telefón, internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,92 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | Pohonné hmoty 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,72 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | Pranie a žehlenie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 456,95 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | SVI - telefón 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,81 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | GPS monitoring 10/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 600,75 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | Ubytovanie a strava - Častá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 704,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | SVI - canisterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 50,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | Strava pre klientov 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 212,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 480,67 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 14.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | SVI - internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,38 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |