Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/21 SVI - material do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 212,54 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 zemný plyn Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 01.07.2021 16.07.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 231,82 € 30.06.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 BOZP, PO Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 divadelné predstavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Agentúra MAKILE 47953543 360,00 € 29.06.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 52,79 € 24.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 29,57 € 23.06.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 ovládač Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 149,52 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 servisná prehliadka Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON 36056677 288,00 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 SVI - materiál do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE 36618233 284,12 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 Medicínsky nábytok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lencos In spol. s r.o. 46475184 565,95 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 143,87 € 14.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 32,00 € 10.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 SVI - internet 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 15,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 19,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 296,89 € 09.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 SVI - webinár Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 AVARE 42182123 15,00 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 SVI - telefón 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia 35848863 51,11 € 07.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 Vodárne 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 348,37 € 07.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Odvoz bioodpadu, 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 07.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Pranie a žehlenie 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 682,12 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Strava pre klientov 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 660,44 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 62,12 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Telefón, internet 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 54,90 € 04.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Pohonné hmoty 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 256,74 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Elektrina 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 643,43 € 04.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 Zdravotnícky materiál - rukavice Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LUMAX, s. r. o. 36675148 670,80 € 03.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Stravovacie poukážky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 117,96 € 03.06.2021 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Prenájom tlačiarní 5/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 137,18 € 02.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Plyn 6/2021 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 02.06.2021 15.06.2021 Faktúra