Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,20 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 69,10 € | 28.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 61,98 € | 27.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | GPS monitoring 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | Umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 1 824,00 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 43,99 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 32,49 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 72,25 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,24 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Dodanie a montáž vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 595,32 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | SVI - internet 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 12.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | Strava pre klientov - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 629,70 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | liečivá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 228,94 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | Odvoz bioodpadu - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | Elektrina - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | Pranie a žehlenie 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 559,14 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | vodné, stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | telefón 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,46 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | SVI - telefón 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,63 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,25 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | prenájom, cena tlače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 115,73 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Odvoz bioodpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | Stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 351,31 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 464,30 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 27,60 € | 02.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |