Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/22 | Plyn 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | Odvoz bioodpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | Pohonné hmoty 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 194,06 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | Elektrina 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 524,21 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Vodárne 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Telefón, internet 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | SVI - telefón 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,87 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | Pranie a žehlenie 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 735,58 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Tlač 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 163,92 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | GPS monitoring 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 065,66 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 356,45 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Odvoz bioodpadu, 11/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 195,31 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | Zdravotnícky materiál - návštevnícke sety | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 720,00 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 75,06 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Odvoz bioodpadu, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | SVI - internet 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 470,18 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |