Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/25 | Alza - doplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 164,73 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0175/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0172/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0070/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0156/25 | Pranie a žehlenie 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 670,68 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0075/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0054/25 | Terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 23.05.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/25 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0071/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0056/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 929,68 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0053/25 | Prenájom priestorov, vzdelávanie 30.5.2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0065/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0149/25 | Servis akvária 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 79,91 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0151/25 | Tlač 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,05 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/25 | Plyn 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0155/25 | Strava pre klientov 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 776,17 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |