Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4303
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0332/17 | Voda, vyúčtovanie 11-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,65 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Chirurgické nástroje | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 153,90 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Odvoz bioodpadu, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Vybavenie do DSS a SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 76,83 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | Elektrina, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 676,27 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 441,74 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Elektrina, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,13 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,46 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Servis kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OMNIA MOTORS | 35787058 | 124,19 € | 13.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | Canisterapia, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Mesačná kontrola EPS, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Strava pre klientov, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 491,45 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Servis akvária, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |