Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4303
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0319/17 | Canisterapia, 11/2017 a 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | Software - antivírus ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 618,02 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 808,38 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 137,30 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/17 | Pranie a žehlenie, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 147,74 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Ročný poplatok za program MediCom, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 148,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Kalendár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 6,42 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Kontrola bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 110,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Testovanie sterilizačného prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 62,00 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | Telefón, internet, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,49 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |