Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0047/18 | poistenie Škoda OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 122,40 € | 14.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 190,85 € | 14.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | dvoja trojmiestna pohovka PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 298,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Školenie - "Ochrana osobných údajov" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 90,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,67 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | prostriedok do umývačky riadu -matrix umývací | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DIMARKO | 48258474 | 23,76 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | oprava telefónnych rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 366,60 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,34 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 242,28 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 208,03 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,12 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 872,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | strava klienti 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | réžia na prípravu stravy 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,04 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 845,07 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | seminár-Základy individuálneho plánovania-Hodálová,Juhos,Mišeková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 105,00 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 78,32 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | odvoz odpadu za 1. Q 2018 -1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | telefón s LCD KX-TS880 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 56,70 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | kancelárske poteby+výmena pečiat.podušiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 103,16 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,38 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,70 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRACHEMA | 31434193 | 70,32 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | réžia na prípravu stravy 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 104,16 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | strava klienti 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 488,00 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 347,70 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra |