Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/17 | aktualizácia SW 07-0902017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | vodné,stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | výmena batérie schodiskovej sedačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LetMO SK | 35890142 | 127,00 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | odvoz kuchynského odpadu za 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | valec do xeroxu WC 123 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 194,40 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | revízia plynových kotlov a plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | nákup OOPP-Ilovičná,Hlavajová,Balla,Pavlovičová K. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 124,69 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 72,52 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 90,35 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | oprava televízora ORAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Servis elektroniky | 36285421 | 79,20 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,43 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 112,84 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | réžia na prípravu stravy 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,87 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | strava klienti 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 326,72 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,00 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 159,03 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 205,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | oprava telef.klapky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 43,50 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 115,56 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 80,33 € | 30.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | strava klienti 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT | 31407927 | 1 120,60 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 19,28 € | 24.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 391,75 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 79,95 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | odvoz kuchynského odpadu za 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | elektrický krájač BOSCH na chlieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 66,90 € | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra |