Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/18 | réžia na prípravu stravy 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 100,11 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | kancelárske poteby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 223,26 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | vodné,stočné.zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 190,11 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | servis umývačky Omniwash | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 00604127 | 37,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | individuálna a skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 59,20 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,44 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | strava klienti 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | réžia na prípravu stravy 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,65 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 79,00 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,90 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | OOPP-Balla, Ilovičná,Pavlovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 61,58 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | ESET -akrualizácia 18PC 12 mesiacov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 235,00 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 478,00 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | stolový mixér Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED | 35765038 | 26,90 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 265,98 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | workshop -Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 70,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | aktualizácia SW -1.-3.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | seminár-Základy individuálneho plánovania-Hodálová,Juhos,Mišeková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 105,00 € | 23.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Seminár PAM 33.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 142,74 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | poistenie PP01 od 01.04.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 81,07 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |