Faktúry
Počet záznamov: 2253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,10 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | strava klienti 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 352,96 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | réžia na stravu klienti 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 94,71 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,07 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,25 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | plyn 1.11.2018-30.11.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 760,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 690,86 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 643,13 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 100,12 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | vodné , stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | elekro materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 154,51 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | akreditovaný kurz:Inštruktor sociálnej rehabilitácie-Hodálová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Planéta Malého princa | 50170473 | 235,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | el.inštalačné práce-Kuchynka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEZÚR | 32822090 | 380,10 € | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | technický posudok na chladničku HELKAMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 672,08 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JA - DA | 36354023 | 1 798,98 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | elektrický kompostér GG-02 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JRK Slovensko | 50530950 | 1 380,00 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,62 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,50 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 357,12 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | réžia na prípravu stravy- klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 72,61 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | plyn 1.10 - 31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 460,00 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | ochranné osobné pomôcky-Rencešová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 64,02 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 903,29 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | odborná prehliadka plynových zriadení na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 27.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra |