Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0139/17 | daň z nehnuteľností r.2017-3.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 32,11 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 130,69 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,94 € | 11.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,51 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 32,25 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | réžia na prípravu stravy 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,04 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | elektrina 1.75.-31.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | kontrola,tlaková skúška has.prístrojov a zariadení na dodávku požiarnej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 385,56 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 84,10 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 43,16 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | deratizácia a deznfekcia 1.polrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | plyn 1.7.2017 -31.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 480,32 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | vodné+stočné -Javorinská 7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 144,90 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | náhradné diely na žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 38,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | revízia elektrických spotrebičov,blekozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 800,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 55,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | aktualizácia SW apríl-jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa,predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | PP01- komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ContiTrade Slovakia | 36336556 | 180,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | daň z nehnuteľností za r. 2017 - 2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |