Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0079/17 | strava klienti 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 313,92 € | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 135,60 € | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | elektrina 1.5.-31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | strava klienti - Veľká noc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT | 31407927 | 184,80 € | 02.05.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 135,97 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 990,96 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 253,00 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 235,04 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | vodné+stočné-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | -21,70 € | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | odb.seminár-Hodnotenie primeranej podpory prijímateľa soc.služieb - Mgr.Hytková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | odb.seminár 25.-26.5.2017-Práca s rizikom a právna zodpovednosť v soc.službách.Mgr.Hercegová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 90,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | vodné +stočné -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 20,65 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 55,30 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | predĺženie aktualizácie ESET - 18 staníc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 237,60 € | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 239,36 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,58 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 112,84 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | strava klienti 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 647,68 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | réžia na stravu klienti 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 115,34 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 407,37 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 661,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | oprava termostatu plyn.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Ďurček | 12687138 | 251,52 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | aktualizácia SW za január - marec 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 249,24 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |