Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2018

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0215/18 poistenie prívesného vozíka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Generali Poisťovňa 35709332 18,43 € 15.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 projektor Acer,mobil.držiak, notebook Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GOTANA 46279491 1 600,00 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 dodávka a montáž interaktívnej tabule Board 78 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GOTANA 46279491 825,00 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 76,86 € 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 bezdrôtové telefóny, diagnostika starých telefónov,inštalácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPELEX,s.r.o. 0035746190 289,61 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,10 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 strava klienti 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 352,96 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 réžia na stravu klienti 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 94,71 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,07 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 203,25 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 plyn 1.11.2018-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 760,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 690,86 € 05.11.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 156,02 € 29.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 643,13 € 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 autospotreba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 100,12 € 23.10.2018 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 34,20 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 vodné , stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 elekro materiál pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik & Veselý 35732733 154,51 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 akreditovaný kurz:Inštruktor sociálnej rehabilitácie-Hodálová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 OZ Planéta Malého princa 50170473 235,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 el.inštalačné práce-Kuchynka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEZÚR 32822090 380,10 € 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 technický posudok na chladničku HELKAMA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALVEX GASTRO 34139435 24,00 € 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 672,08 € 11.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JA - DA 36354023 1 798,98 € 09.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 elektrický kompostér GG-02 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JRK Slovensko 50530950 1 380,00 € 09.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 37,62 € 08.10.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 telefón + internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 111,50 € 08.10.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 357,12 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 réžia na prípravu stravy- klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 95,00 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 72,61 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra