Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,25 € 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,43 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 elektrina Javorinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 595,38 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Milan Gaštan 44306962 180,00 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 elektrina - Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 réžia na prípravu stravy 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 80,66 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 strava klienti 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 152,32 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 84,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 120,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 760,31 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 440,00 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 59,68 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 dovoz stravy 092019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 202,50 € 02.10.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 seminár PAM 34.03 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEMA 31355374 60,00 € 01.10.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 363,35 € 26.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 OOPP- Širi, Nevedel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ľubica Križanová-vekoobchod OZ 43555811 167,63 € 25.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 63,66 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 1 554,74 € 20.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 poistenie PP01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 19.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 19.09.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 500,30 € 13.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 aktualizácia SW,odborné konzultácie 07-09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 88,61 € 10.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,88 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 8 ks kancelárske stoly a 5ks kontajner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 1 628,04 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 telefón, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 107,33 € 09.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 diagnostika,lokalizácia poruchy dvoch prenosných telefónov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPELEX,s.r.o. 0035746190 71,40 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 2 476,30 € 05.09.2019 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 dovoz stravy za mesiac august 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 247,50 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra