Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0156/19 farebný výtlačok -pozvánka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 10,14 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 336,72 € 02.09.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 kancelársky stôl, kontajner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 220,80 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 lavička šatňová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 321,60 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 352,94 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 154,27 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 obedy a večere od 3.8.2019-18.8.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 748,50 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 46,60 € 26.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 271,56 € 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 vodné,stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 21.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Finančný spravodajca ročník 2020-1.preddavok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 20.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 montáž prívodu ku klímam na sekretariát a triedu č.3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEZÚR 32822090 138,14 € 14.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 havarijné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Komunálna poisťovňa 31595545 583,63 € 14.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,88 € 09.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 513,30 € 08.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 108,34 € 08.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 klimatizácia-sekretariát,trieda 3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Octus Energy 47151617 2 397,60 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 daň z nehnuteľností r.2019-2.splátka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 392,67 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 dovoz stravy - júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 292,50 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 13,54 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 026,59 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 odvoz odpadu - 3.splátka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 345,14 € 06.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 daň z nehnuteľností r.2019-2.splátka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 392,67 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 dovoz stravy - júl 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 292,50 € 06.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 klimatizácia-sekretariát,trieda 3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Octus Energy 47151617 2 397,60 € 05.08.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 13,54 € 05.08.2019 12.08.2019 Faktúra