Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 155,72 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0050/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 83,40 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 121,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 659,73 € | 30.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 142,66 € | 26.03.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 502,00 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | lehotné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 301,44 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | réžia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 91,10 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 16.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Internet a telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 167,02 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 189,28 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 118,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 57,86 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Dovoz stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 203,57 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 101,91 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 99,90 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,74 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0027/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 296,32 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | náplň tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 129,40 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 209,43 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra |