Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2018

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 258,40 € 11.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 autoúdržba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 106,70 € 11.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 87,31 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 28,07 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 110,06 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 elektrina Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 dovoz stravy v mesiaci október 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 180,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 plyn 1.11.2019-30.11.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 727,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 301,73 € 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ADLERR 36710369 26,77 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 vodné,stočne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 151,57 € 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 22.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 132,11 € 21.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 86,73 € 16.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 255,48 € 14.10.2019 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,25 € 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 telefón,internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,43 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 elektrina Javorinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 595,38 € 08.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Milan Gaštan 44306962 180,00 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 elektrina - Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 07.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 réžia na prípravu stravy 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 80,66 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 strava klienti 9/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 152,32 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 84,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 120,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 760,31 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 440,00 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 59,68 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 dovoz stravy 092019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 202,50 € 02.10.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 seminár PAM 34.03 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEMA 31355374 60,00 € 01.10.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 363,35 € 26.09.2019 07.10.2019 Faktúra