Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 258,40 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | autoúdržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 106,70 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 87,31 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,07 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,06 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | dovoz stravy v mesiaci október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 180,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | plyn 1.11.2019-30.11.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 727,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | vodné,stočne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 25.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 86,73 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 255,48 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,25 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,43 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | elektrina Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 595,38 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | výmena filtrov a oleja - Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Gaštan | 44306962 | 180,00 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | elektrina - Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | réžia na prípravu stravy 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 80,66 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | strava klienti 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 152,32 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | školenie obsluhy TZ - Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | vydanie preukazu k obsluhe TZ-Nevedel Peter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 760,31 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 440,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,68 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | dovoz stravy 092019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 202,50 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 363,35 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |