Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2018

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/20 Germi žiarič Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 NEXA, s.r.o. 36239798 1 145,70 € 28.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 vodné a stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 227,35 € 27.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 jednorázové ochranné rúško Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ISPA Prešov, s.r.o. 36478423 220,80 € 23.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 dezinfekčné prostiedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TRIPSY s.r.o. 00604950 344,64 € 23.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 poplatok za doménu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Webglobe - Yegon 36306444 42,94 € 23.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 vodné, stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 101,36 € 22.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 nedoplatok elektriny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 754,07 € 22.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 digitálny teplomer a batéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 136,57 € 22.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 SW ochrana ESET Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 270,00 € 20.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 107,06 € 07.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 27,89 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 réžia klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 55,69 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 795,52 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BORTEX, s.r.o. 47711671 1 136,76 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 581,00 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 155,72 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 83,40 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 121,00 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 dovoz stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 202,50 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 2 659,73 € 30.03.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 vodné a stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 142,66 € 26.03.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 aktualizácia SW Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 502,00 € 25.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 vodné, stočné a zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 101,36 € 20.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 lehotné poistenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 19.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 301,44 € 16.03.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 réžia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 91,10 € 16.03.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 152,81 € 16.03.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Internet a telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 115,00 € 10.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 167,02 € 10.03.2020 17.03.2020 Faktúra