Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 524,81 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,66 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | servisná prehliadka auta OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 394,82 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 531,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 129,67 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0069/19 | kreslá HOGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 550,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0070/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 525,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0223/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 10-12/219 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019,3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 565,53 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | PC Lenovo, monitor, tlačiareň, Office, 3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 865,05 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0068/19 | servis auta OCTAVIA ŠPZ BA-506RI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 320,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0066/19 | Notebook Lenovo,Mikrosoft Office 2019.3.ročná záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 565,53 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0067/19 | PC Lenovo + Office + predĺžená záruka, monitor, tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 865,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0222/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 857,00 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | dosky stola | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 1 122,37 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 608,52 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |