Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/18 odvoz kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 57,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 poistka PX01 04.12.2018-03.06.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 68,38 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
VO/0084/18 klimatizácia FICHER + montáž Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Octus Energy 47151617 1 198,00 € 19.11.2018 26.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0215/18 poistenie prívesného vozíka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Generali Poisťovňa 35709332 18,43 € 15.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 projektor Acer,mobil.držiak, notebook Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GOTANA 46279491 1 600,00 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 dodávka a montáž interaktívnej tabule Board 78 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GOTANA 46279491 825,00 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra
VO/0081/18 sprchovací kút,vanička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MERKURY MARKET SLOVAKIA 36501891 283,14 € 15.11.2018 20.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0082/18 vyraďovacie konanie dokumentov v zmysle zákona Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KAPA 37347748 800,00 € 15.11.2018 26.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0083/18 odborné uloženie archívnych dokumentov vzniklých z vyraďovacieho konania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KAPA 37347748 200,00 € 15.11.2018 26.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0078/18 prívesný vozík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 POPCAR EU 46590714 500,40 € 14.11.2018 20.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0079/18 ťažné zariadenie na Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 POPCAR EU 46590714 299,60 € 14.11.2018 20.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0080/18 montáž elektroinštalácie - Škoda FABIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 POPCAR EU 46590714 100,00 € 14.11.2018 20.11.2018 Objednávka
DFBV/0213/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 76,86 € 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
VO/0077/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 76,86 € 12.11.2018 20.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0212/18 bezdrôtové telefóny, diagnostika starých telefónov,inštalácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPELEX,s.r.o. 0035746190 289,61 € 09.11.2018 14.11.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,10 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 strava klienti 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 352,96 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 réžia na stravu klienti 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 94,71 € 08.11.2018 13.11.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 109,07 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra