Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0031/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0032/19 | klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 2 397,60 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0118/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,06 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,81 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 100,08 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | vodné.stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 41,37 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | program Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jozef KRAJČÍK | 10862692 | 200,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | tlačiareň HP Laser pro M15a,predĺžená záruka 3roky,toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 119,17 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0029/19 | program kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jozef KRAJČÍK | 10862692 | 200,00 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0030/19 | tlačiareň HP Laser PRO M15a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 119,17 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0028/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0107/19 | vodne,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 157,49 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0027/19 | obedy a večere od 28.6.2019-2.8.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 0,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0104/19 | dovoz stravy máj 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 270,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | poistenie PP01 01.07.2019-30.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |