Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3041
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0252/18 | dávkovače liekov,teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 251,60 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | klimatizácia FICHER + montáž v budove DSS Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/18 | PZP BA517RI 1.12019 -1.1.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 180,12 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 416,54 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0098/18 | dávkovače liekov,teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 251,60 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0250/18 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 144,90 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/18 | 3 ks televízor LG43+2 držiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 937,98 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/18 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 461,59 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0096/18 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 144,90 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0097/18 | 3 ks televízor LG43 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 940,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0099/18 | materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 450,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0100/18 | klimatizácia FICHER + montáž v budove DSS javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0242/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,99 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/18 | kuchynská linka,plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 582,39 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/18 | sedačky-troj a dvojsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 717,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 172,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/18 | potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 867,46 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 516,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | vysávač ETA Mauro+náhradné sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 74,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |