Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3041
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0088/18 | autobatéria do Fábie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,85 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0230/18 | hranoly,lazurol | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 499,82 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0086/18 | dosky-hranol, lazurol | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 499,82 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0228/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,91 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 415,63 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0085/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 415,00 € | 27.11.2018 | 27.11.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0224/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | vyraďovacie konanie dokumentov v zmysle zákona | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KAPA | 37347748 | 800,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | odborné uloženie archívnych dokumentov vzniklých z vyraďovacieho konania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KAPA | 37347748 | 200,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,92 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | klimatizácia FICHER + montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | ťažné zariadenie na Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 299,60 € | 20.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | prívesný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 500,40 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | montáž elektroinštalácie - Škoda FABIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 100,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | sprchovací kút,vanička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 283,14 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | poistka PX01 04.12.2018-03.06.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0084/18 | klimatizácia FICHER + montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0215/18 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | projektor Acer,mobil.držiak, notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GOTANA | 46279491 | 1 600,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |