Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/19 publikácia na r.2019 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AJFA AVIS 31602436 58,80 € 09.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 3 166,87 € 07.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 poistenie BA506RI 15.3.2019-14.3.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 130,35 € 07.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 4 553,21 € 07.01.2019 28.01.2019 Faktúra
VO/0001/19 publikácia na r.2019 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AJFA AVIS 31602436 58,80 € 07.01.2019 17.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0276/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 151,57 € 31.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0277/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 114,54 € 31.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0279/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 44,84 € 31.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0278/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 105,16 € 31.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0274/18 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0275/18 posypová soľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 FCC Bratislava 35848910 47,04 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0271/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 45,60 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 poistenie PP01 01.01.2019-31.3.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0273/18 várnice 5l lakované Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 547,20 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
VO/0112/18 várnica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gastrorex s.r.o. 0163 547,20 € 20.12.2018 02.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0269/18 strava klienti 24.12.2018 -31.12.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 120,08 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 659,56 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 691,03 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
VO/0111/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 660,00 € 19.12.2018 02.01.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0264/18 OOPP-zdravotná obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ľubica Križanová-vekoobchod OZ 43555811 648,71 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra