Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3178

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/19 šatníkové skrine Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 2 068,32 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,09 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 100,08 € 04.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 vodné.stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 303,14 € 02.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 41,37 € 02.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Up Slovensko 31396674 3 301,73 € 02.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 program Kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jozef KRAJČÍK 10862692 200,00 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 tlačiareň HP Laser pro M15a,predĺžená záruka 3roky,toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 119,17 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra
VO/0029/19 program kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jozef KRAJČÍK 10862692 200,00 € 24.06.2019 25.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0030/19 tlačiareň HP Laser PRO M15a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 119,17 € 24.06.2019 25.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0028/19 šatníkové skrine Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Školáčik MAJO 47880775 2 068,32 € 24.06.2019 10.07.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0107/19 vodne,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 100,24 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 157,49 € 19.06.2019 24.06.2019 Faktúra
VO/0027/19 obedy a večere od 28.6.2019-2.8.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 0,00 € 18.06.2019 24.06.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0104/19 dovoz stravy máj 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 270,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 poistenie PP01 01.07.2019-30.09.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 PC, Office 2016, sieťový kábel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 570,56 € 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 strava klienti 5/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 450,56 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 réžia na prípravu stravy 05/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 101,54 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 131,83 € 11.06.2019 13.06.2019 Faktúra