Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/19 | obedy pre športovcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0026/19 | PC,Microsoft Office 2016,predĺžená záruka,sieťový kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 570,00 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0098/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 53,72 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 618,92 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | aktualizácia SW,odb.konzultácie za apríl-jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | telefon,internert | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,02 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | plyn 1.6.-30.6.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 04.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0024/19 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0025/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 130,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0090/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0023/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0089/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 211,75 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 110,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0086/19 | vodné,stoční,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 96,62 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 104,92 € | 22.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | poistenie PX01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |