Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0080/17 OOPP-Širi, Semanová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 53,63 € 24.10.2017 26.10.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0179/17 havarijné poistenie Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Komunálna poisťovňa 31595545 603,49 € 23.10.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0223/17 vodné,stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 87,97 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 poistenie PICK UP r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 88,28 € 23.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 autospotreba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 63,89 € 20.10.2017 25.10.2017 Faktúra
VO/0079/17 autospoterba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 63,89 € 20.10.2017 23.10.2017 Objednávka
DFBV/0220/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 266,81 € 19.10.2017 25.10.2017 Faktúra
VO/0078/17 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 55,01 € 19.10.2017 23.10.2017 Objednávka
DFBV/0219/17 parný čistič Evolution 3 Clasic MAX Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 AQUEL Sk, s.r.o. 44773153 1 350,00 € 16.10.2017 20.10.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 78,58 € 11.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 106,20 € 11.10.2017 16.10.2017 Faktúra
VO/0077/17 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 50,00 € 11.10.2017 20.10.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0215/17 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 103,30 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 odvoz kuchynského odpadu za 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 38,00 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 50,18 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 307,07 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0214/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
VO/0076/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 09.10.2017 20.10.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0207/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 06.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 strava klienti 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 368,32 € 06.10.2017 11.10.2017 Faktúra