Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0091/18 vysávač ETA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 74,00 € 10.12.2018 13.12.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0240/18 Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 31,56 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 užívanie programu IS Cygnus na rok 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 IRESOFT, s.r.o. 26297850 1 765,10 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
VO/0089/18 Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 32,00 € 06.12.2018 13.12.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0235/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 336,80 € 05.12.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 403,85 € 05.12.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 114,08 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 896,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 74,35 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 strava klienti 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 402,88 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 réžia na prípravu stravy 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 98,20 € 04.12.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 aktualizácia SW, odborné konzultácie november-december 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 03.12.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 autobatéria do Fábie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 79,85 € 03.12.2018 06.12.2018 Faktúra
VO/0087/18 posypová soľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 FCC Bratislava 35848910 20,00 € 03.12.2018 06.12.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0088/18 autobatéria do Fábie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 79,85 € 03.12.2018 06.12.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0230/18 hranoly,lazurol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 OBI Slovakia 48258946 499,82 € 29.11.2018 03.12.2018 Faktúra
VO/0086/18 dosky-hranol, lazurol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 OBI Slovakia 48258946 499,82 € 29.11.2018 03.12.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0228/18 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 115,91 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 415,63 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
VO/0085/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 415,00 € 27.11.2018 27.11.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka