Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 154,92 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | oprava el.bojlera TATRAMAT EOV 202 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bojler Servis | 50218085 | 96,08 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 71,00 € | 07.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 478,42 € | 07.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,72 € | 07.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,68 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0047/18 | objednávka na obedy a večere pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 250,00 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0120/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | aktualizácia SW 10-0902017-4.-6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | III.splátka -daň z nehnuteľností 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | externý disk Seagater Expansion 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 140,70 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 244,80 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0044/18 | externý disk Seagater Expansion 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 140,70 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0045/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 20.06.2018 | 12.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0046/18 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hastex, s.r.o. | 0136 | 350,00 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0115/18 | servis vozidla Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 390,86 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | revízia el.spotrebičov a el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 630,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 91,08 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0040/18 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 91,08 € | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |