Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/18 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 aktualizácia SW 10-0902017-4.-6.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 III.splátka -daň z nehnuteľností 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 392,67 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 externý disk Seagater Expansion 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 140,70 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 244,80 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
VO/0044/18 externý disk Seagater Expansion 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 140,70 € 20.06.2018 22.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0045/18 Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOKARO , v.d. 00586781 5 929,16 € 20.06.2018 12.07.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0046/18 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hastex, s.r.o. 0136 350,00 € 20.06.2018 16.07.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0115/18 servis vozidla Škoda Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 390,86 € 19.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 revízia el.spotrebičov a el.náradia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 RUŠEZ - Ing.Dzuba 11800666 630,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 poistenie PP01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 potreby pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik & Veselý 35732733 91,08 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
VO/0040/18 údržba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik & Veselý 35732733 91,08 € 15.06.2018 19.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0041/18 revízia el.spotrebičov a el.náradia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 RUŠEZ - Ing.Dzuba 11800666 360,00 € 15.06.2018 19.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0042/18 oprava el.bojlera TATRAMAT EOV 202 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Bojler Servis 50218085 100,00 € 15.06.2018 19.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0043/18 servis vozidla Škoda Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 390,86 € 15.06.2018 22.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0109/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 34,20 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 100,97 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 personálny a mzdový poradca r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
VO/0039/18 personálny a mzdový poradca r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 14.06.2018 15.06.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka