Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,13 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 159,91 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 172,49 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0029/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 172,49 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0080/18 | plyn 1.5.-31.5.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 183,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | 2.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | strava klienti 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 430,08 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | réžia na prípravu stravy 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 100,11 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0028/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 0,00 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0075/18 | kancelárske poteby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 223,26 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0027/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 223,26 € | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0074/18 | vodné,stočné.zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 190,11 € | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | servis umývačky Omniwash | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 00604127 | 37,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | individuálna a skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 59,20 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,44 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra |