Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0046/17 | kontrola,tlaková skúška has.prístrojov a zariadení na dodávku požiarnej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 385,56 € | 30.06.2017 | 10.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0042/17 | stravu od 8.7.2017 - 20.8.2017 a víkendy:26.8.-27.8.2017 a 2.9.2017-3.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT, spol. s .r.o. | 31407927 | 3,10 € | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0118/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 55,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0040/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 262,87 € | 28.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0041/17 | revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 800,00 € | 28.06.2017 | 06.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0117/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | aktualizácia SW apríl-jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0037/17 | 15bm retiazka biela,5 ks spoj retiazky,10 ks krytka nosníka, 10 ks vodítka retiazky,25 bm texband, 10 ks ukon.tesnenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 38,00 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0039/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 60,00 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0114/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa,predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0036/17 | aktualizácia SW apríl-jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0035/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0113/17 | PP01- komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ContiTrade Slovakia | 36336556 | 180,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0034/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0109/17 | daň z nehnuteľností za r. 2017 - 2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |