Faktúry
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/11 | 181/2011náplň do tlačiarne CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 126,84 € | 18.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/11 | 175/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 133,54 € | 18.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/11 | 174/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 221,20 € | 17.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/11 | 169/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 213,96 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/11 | 170/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 88,24 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/11 | 171/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,26 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/11 | 173/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 66,73 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/11 | 172/2011teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 197,18 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/11 | 189/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,62 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/11 | 171/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,26 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/11 | 169/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 213,96 € | 13.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/11 | 167/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 317,21 € | 12.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/11 | 168/2011normy a receptúry | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava | 35926376 | 52,80 € | 12.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/11 | 179/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 108,21 € | 12.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/11 | 162/2011mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/11 | 163/2011mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 119,28 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/11 | 164/2011myš, USB - 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 26,40 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/11 | 165/2011náplň do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 43,44 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/11 | 166/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/11 | 170/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 88,24 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/11 | 180/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 11.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/11 | 167/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 317,21 € | 10.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/11 | 168/2011normy a receptúry | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava | 35926376 | 52,80 € | 09.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/11 | 160/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 79,95 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/11 | 161/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 84,96 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/11 | 172/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 197,18 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/11 | 178/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 94,56 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/11 | 182/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 08.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/11 | 191/2011učebné pomôcky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESCO CR & SR | 4020203352 | 349,64 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/11 | 177/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 57,48 € | 06.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |