Faktúry
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/11 | 480/2011SL Slovgast | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 600,96 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/11 | 471/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 61,92 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/11 | 472/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,60 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/11 | 473/2011prenájom miestnosti, 473/2011cest.náhr.(ubytovanie, strava) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 623,00 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/11 | 488/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,96 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/11 | 471/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 61,92 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/11 | 468/2011vzdelávanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 700,00 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/11 | 469/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 142,33 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/11 | 479/2011vodné, 479/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/11 | 478/2011vodné, 478/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,42 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/11 | 472/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,60 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/11 | 463/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 405,58 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/11 | 464/2011mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,56 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/11 | 465/2011materiály pre Divadlo Kamko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 248,60 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/11 | 466/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/11 | 487/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 89,76 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/11 | 466/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 26,40 € | 17.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/11 | 463/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 405,58 € | 16.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/11 | 458/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 38,24 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/11 | 459/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/11 | 461/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 298,63 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/11 | 462/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,97 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/11 | 460/2011teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 292,51 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/11 | 469/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 142,33 € | 14.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/11 | 465/2011materiály pre Divadlo Kamko | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 248,60 € | 12.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/11 | 485/2011POTRAVINY | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,19 € | 12.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/11 | 461/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 298,63 € | 11.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/11 | 462/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,97 € | 11.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/11 | 444/2011tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 251,64 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/11 | 445/2011OOPP na sklad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 228,50 € | 10.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |