Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/11 277/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 78,16 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0262/11 278/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,84 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0263/11 279/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,58 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0264/11 280/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,05 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0265/11 281/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 60,58 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0266/11 282/2011čistiace prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 47,74 € 17.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0266/11 282/2011čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 47,74 € 16.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0279/11 293/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 65,94 € 16.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0274/11 288/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 160,42 € 16.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0273/11 287/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,20 € 16.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0258/11 274/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0259/11 275/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 123,60 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0260/11 276/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 349,07 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0259/11 275/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 123,60 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0258/11 274/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0278/11 292/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 45,90 € 14.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0260/11 276/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 349,07 € 14.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0255/11 271/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 144,97 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0256/11 272/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 153,08 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0257/11 273/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 623,30 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/11 290/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0256/11 272/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 153,08 € 12.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0255/11 271/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 144,97 € 11.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0254/11 268/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0267/11 269/2011mobil riad.052011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 107,08 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0268/11 270/2011mobil RCA 052011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,34 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0251/11 265/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0252/11 266/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0253/11 267/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0263/11 279/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,58 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra