Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0299/11 311/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,12 € 06.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0298/11 310/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,60 € 05.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/11 303/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 122,95 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/11 304/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0293/11 305/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/11 306/2011služby centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/11 307/2011chladená strava SLOVGAST Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 664,80 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/11 334/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 34,33 € 04.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0297/11 309/2011telef.poplatky+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 252,36 € 03.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/11 303/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 122,95 € 02.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/11 312/2011oprava sušičky prádla BOSCH MaXX7 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Haraslín, Servis práčok a umývačiek 17446015 41,08 € 02.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/11 300/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 16,40 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0289/11 301/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 68,67 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0290/11 302/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 35,22 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0308/11 319/2011oprava kopírky CANON Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 216,48 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0310/11 321/2011mobil RCA 062011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,11 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0309/11 320/2011mobil riaditeľky 062011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 63,44 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0293/11 305/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/11 304/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 01.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0318/11 331/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 112,96 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0312/11 323/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0304/11 316/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 56,93 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0303/11 315/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0302/11 314/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,95 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/11 306/2011služby centralizovanej ochrany Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0296/11 308/2011čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 148,75 € 30.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/11 298/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 51,32 € 29.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0287/11 299/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 205,57 € 29.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/11 307/2011chladená strava SLOVGAST Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 664,80 € 29.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/11 297/2011čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 169,91 € 28.06.2011 29.04.2015 Faktúra