Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0259/11 275/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 123,60 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0258/11 274/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 15.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0278/11 292/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 45,90 € 14.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0260/11 276/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 349,07 € 14.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0255/11 271/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 144,97 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0256/11 272/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 153,08 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0257/11 273/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 623,30 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/11 290/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 13.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0256/11 272/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 153,08 € 12.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0255/11 271/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 144,97 € 11.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0254/11 268/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0267/11 269/2011mobil riad.052011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 107,08 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0268/11 270/2011mobil RCA 052011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,34 € 10.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0251/11 265/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0252/11 266/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0253/11 267/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0263/11 279/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,58 € 09.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0249/11 263/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 428,83 € 08.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0250/11 264/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 08.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0264/11 280/2011mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,05 € 08.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0250/11 264/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 08.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0262/11 278/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,84 € 07.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0249/11 263/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 428,83 € 07.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0257/11 273/2011vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 623,30 € 07.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0240/11 254/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 272,82 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0241/11 255/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 49,86 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0242/11 256/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 39,50 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0243/11 257/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 56,91 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0244/11 258/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 137,85 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0245/11 259/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 64,78 € 06.06.2011 29.04.2015 Faktúra