Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0350/11 364/2011mobil T+R 08.07.-07.08.2011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 11,46 € 08.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0338/11 352/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 31,24 € 07.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/11 348/2011pevné linky+Internet 072011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 228,84 € 05.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0335/11 349/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 05.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0336/11 350/2011voda z povrchového odtoku 072011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 05.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0337/11 351/2011voda z povrchového odtoku 072011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 05.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0343/11 358/2011vyúčtovanie tepla 072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 31,68 € 05.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/11 344/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 261,36 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0331/11 345/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 612,90 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/11 346/2011plyn 082011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/11 347/2011plyn082011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0334/11 348/2011pevné linky+Internet 072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 228,84 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0330/11 344/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 261,36 € 03.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0331/11 345/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 612,90 € 02.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0344/11 356/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 242,77 € 02.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0346/11 360/2011mobil RCA 072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,11 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0345/11 359/2011mobil riad.072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 83,34 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0339/11 353/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 16,50 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0337/11 351/2011voda z povrchového odtoku 072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0336/11 350/2011voda z povrchového odtoku 072011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0335/11 349/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0333/11 347/2011plyn082011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0332/11 346/2011plyn 082011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 01.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0351/11 365/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 78,53 € 31.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0349/11 363/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 31.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/11 342/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 27.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0325/11 339/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 132,97 € 25.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0326/11 340/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 154,08 € 25.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0328/11 342/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 25.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0324/11 338/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 127,98 € 21.07.2011 29.04.2015 Faktúra