Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/12 76/2012mobil RCA 012012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/12 69/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,98 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/12 68/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,50 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0050/12 67/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,50 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/12 61/2012plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 23,00 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/12 60/2012plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 192,00 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/12 59/2012plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/12 58/2012elektr.energia Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 01.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/12 66/2012OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 31.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/12 55/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 272,72 € 31.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/12 49/2012GL 61 ks, 49/2012GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 184,28 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/12 50/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 126,27 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/12 51/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 375,01 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/12 53/2012elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/12 75/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 158,98 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/12 49/2012GL 61 ks, 49/2012GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 184,28 € 30.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/12 51/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 375,01 € 29.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/12 44/2012SL na chladenú stravu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 664,80 € 27.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0031/12 45/2012vodné, 45/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 27.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/12 46/2012vodné, 46/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 84,43 € 27.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/12 47/2012vodné, 47/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,76 € 27.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/12 42/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 431,93 € 25.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/12 43/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 288,18 € 25.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0022/12 38/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 203,64 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/12 39/2012vodné, 39/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 13,06 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/12 40/2012materiál na stupne víťazov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 500,00 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/12 41/2012výroba stupňov víťazov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 441,00 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/12 74/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 94,49 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/12 42/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 431,93 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/12 43/2012elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 288,18 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra