Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0287/12 307/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 321,59 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/12 308/2012overenie váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 99,00 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0289/12 309/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 25,66 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0287/12 307/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 321,59 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0293/12 313/2012servis Felícia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava 31319823 165,30 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0290/12 310/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 81,80 € 13.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/12 305/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 160,78 € 12.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0285/12 305/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 160,78 € 12.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0294/12 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 424,85 € 12.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0275/12 293/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,53 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/12 294/2012chlad.strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 206,01 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0277/12 297/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,66 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0278/12 298/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 72,01 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0279/12 299/2012popl.za mobil riad.052012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,34 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0280/12 300/2012popl.za mobil RCA 052012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0281/12 301/2012voda z povrch.odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0282/12 302/2012voda z povrch.odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0283/12 303/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0284/12 304/2012vodné, 304/2012stočné, voda z povrch.odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0295/12 295/2012tréning "Hodnotenie výkonu a hodnotiaci rozhovor" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Coachingplus, OZ 42127131 300,00 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0291/12 311/2012výukové CD Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha 67791492 44,40 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0277/12 297/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 98,66 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0286/12 306/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,01 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0275/12 293/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 96,53 € 11.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0292/12 312/2012popl.za mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,93 € 08.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0288/12 308/2012overenie váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 99,00 € 08.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0278/12 298/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 72,01 € 08.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0271/12 289/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 98,26 € 07.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0272/12 290/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 149,06 € 07.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0273/12 291/2012OLO 052012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 331,80 € 07.06.2012 29.04.2015 Faktúra