Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/12 266/2012tlač materiálov-Geniálny Amedeo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 79,20 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0248/12 267/2012oprava váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 132,00 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0249/12 268/2012doména dsspkm Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Websupport, s.r.o. 36421928 93,96 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0250/12 269/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 94,33 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0251/12 270/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 119,23 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0252/12 271/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 156,92 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0253/12 272/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 82,97 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0254/12 273/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,64 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0252/12 271/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 156,92 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0254/12 273/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,64 € 28.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0244/12 263/2012nastavenie anal.tel.ústredne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPELEX, s.r.o. Bratislava 0035746190 66,90 € 25.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0253/12 272/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 82,97 € 25.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0248/12 267/2012oprava váh Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 132,00 € 24.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0246/12 265/2012SL na chladenú stravu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 394,80 € 24.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0240/12 259/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 138,44 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0241/12 260/2012lektorské zabezpečenie tréningu Komunikácia a tímová spolupráca Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava 35845597 360,00 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0242/12 261/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 166,42 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0243/12 262/2012servisPC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0258/12 276/2012vodné, 276/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,11 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0257/12 275/2012vodné, 275/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 117,52 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0238/12 257/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 82,51 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0239/12 258/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 42,50 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0251/12 270/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 119,23 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0247/12 266/2012tlač materiálov-Geniálny Amedeo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 79,20 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0256/12 274/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 306,47 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0243/12 262/2012servisPC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0239/12 258/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 42,50 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0244/12 263/2012nastavenie anal.tel.ústredne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPELEX, s.r.o. Bratislava 0035746190 66,90 € 22.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0250/12 269/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 94,33 € 21.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0240/12 259/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 138,44 € 21.05.2012 29.04.2015 Faktúra