Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0316/12 | 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/12 | 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 172,19 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/12 | 334/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 124,12 € | 27.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/12 | 331/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 427,30 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/12 | 332/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 75,14 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/12 | 331/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 427,30 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/12 | 335/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,52 € | 26.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/12 | 325/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,63 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/12 | 326/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,04 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/12 | 327/2012ubytovanie pre 10 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/12 | 328/2012strava pre 10 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/12 | 329/2012strava pre 38 osôb, 329/2012ubytovanie DÚ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/12 | 330/2012ubytovanie pre 38 osôb | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/12 | 332/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 75,14 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/12 | 333/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/12 | 326/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,04 € | 25.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/12 | 320/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/12 | 321/2012potraviny 326ND, 321/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,06 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/12 | 323/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,01 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/12 | 324/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 180,55 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/12 | 323/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,01 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/12 | 340/2012vodné, 340/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 245,93 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/12 | 339/2012vodné, 339/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/12 | 325/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/12 | 320/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/12 | 318/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 104,36 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/12 | 319/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 135,18 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/12 | 324/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 180,55 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/12 | 319/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 135,18 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/12 | 341/2012vodné, 341/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |