Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0316/12 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 172,19 € 27.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0316/12 336/2012GL 57 ks, 336/2012GL popl.za službu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 172,19 € 27.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0314/12 334/2012tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,12 € 27.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0311/12 331/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 427,30 € 26.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0312/12 332/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 75,14 € 26.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0311/12 331/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 427,30 € 26.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0315/12 335/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,52 € 26.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0305/12 325/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 69,63 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0306/12 326/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 73,04 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0307/12 327/2012ubytovanie pre 10 osôb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0308/12 328/2012strava pre 10 osôb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0309/12 329/2012strava pre 38 osôb, 329/2012ubytovanie DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0310/12 330/2012ubytovanie pre 38 osôb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0312/12 332/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 75,14 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0313/12 333/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0306/12 326/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 73,04 € 25.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0301/12 320/2012čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 182,63 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0302/12 321/2012potraviny 326ND, 321/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 335,06 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0303/12 323/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 231,01 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0304/12 324/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 180,55 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0303/12 323/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 231,01 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0320/12 340/2012vodné, 340/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 245,93 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0319/12 339/2012vodné, 339/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 117,52 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0305/12 325/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 69,63 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0301/12 320/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 182,63 € 22.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0299/12 318/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 104,36 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/12 319/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 135,18 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0304/12 324/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 180,55 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0300/12 319/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 135,18 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0321/12 341/2012vodné, 341/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.06.2012 29.04.2015 Faktúra